Особенности исчисления «зарплатных» налогов и страховых взносов в 2026 году
Лектор: КОЛМАКОВА П.В. Стоимость участия в семинаре: 8500 11500 руб. Зарегистрироваться
Семинар
для главного бухгалтера, бухгалтера по расчету заработной платы, специалиста по налогообложению, аудитора
Правильно применять новшества в исчислении страховых взносов и НДФЛ в 2026 году? Никаких проблем! Примите участите в семинаре Полины Колмаковой, благодаря чему вы сможете:
узнать с особенности применения новых тарифов страховых взносов различными субъектами предпринимательской деятельности;
разобраться с новыми основаниями для освобождения от НДФЛ, порядке применения прогрессивной шкалы по НДФЛ и формировании совокупности налоговых баз;
понять, какие налоговые вычеты и в каком порядке может представить налоговый агент физическому лицу в 2026 году;
освоить особенности представления отчетности по зарплатным налогам;
получить практические рекомендации по уплате страховых взносов формированию налоговой базы по НДФЛ, применению налоговых ставок по НДФЛ в отношении различных видов доходов в 2026 году.
1. Изменения в механизме уплаты налогов через ЕНС.
Сроки уплаты налогов в 2026 году.
Изменения в порядке представления уведомлений по НДФЛ, страховым взносам и имущественным налогам.
Особенности зачета средств с ЕНС в счет уплаты налогов: устранение пробелов и предупреждение манипуляций со стороны налогоплательщиков.
2. Страховые взносы.
Тарифы страховых взносов в 2026 году для разных категорий плательщиков (МСП, IT и др.)
Нюансы применения пониженных тарифов страховых взносов для разных категорий налогоплательщиков.
Формирование базы по страховым взносам, с учетом изменений 2026 года, в т.ч. для недействующих компаний.
3. НДФЛ.
Изменения в перечне доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ (материальная помощь, реализация долей в уставном капитале и др.)
Продажа доли в УК физическому лицу – как определить дату фактического получения дохода в виде материальной выгоды.
Порядок формирования совокупности налоговых баз по доходам, облагаемым по ставкам 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.
Порядок формирования совокупности налоговых баз по доходам, облагаемым по ставке 13% и 15%.
4. Применение налоговых вычетов по НДФЛ.
Размеры и основания для представления стандартных вычетов.
Лимит дохода для представления детских вычетов.
5. Порядок расчета НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование займами.
6. Порядок действий налогового агента при выплате вознаграждения по ГПД договору подрядчикам.
7. Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при исчислении и уплате НДФЛ с учетом правоприменительной практики и разъяснений финансовых ведомств.
Ведет семинар КОЛМАКОВА Полина Владимировна –
директор Центра правового консалтинга , налоговый консультант, член ФПНК РФ
ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные не позднее чем за 3 дня до семинара на адрес
Время проведения семинара: с 10:00 до 14:00.
Стоимость участия в семинаре очно / в онлайн-трансляции: 11500 рублей / 8500 рублей.
В стоимость семинара входит:
комплект для записей (блокнот, ручка),
питание участников (кофе-брейки, обеды),
авторские методические материалы,
сертификат CIT consulting,
гарантированный ответ на Ваш вопрос, присланный за 3 дня до начала мероприятия на электронную почту citcons@ya.ru